【摘 要】
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内部审计是根据组织的内在需要而设立的,作为企业的自我约束机制,已成为现代企业制度的重要组成部分,是企业健全内部控制,改善经营管理、提高经济效益的重要手段。我国内部审计制
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内部审计是根据组织的内在需要而设立的,作为企业的自我约束机制,已成为现代企业制度的重要组成部分,是企业健全内部控制,改善经营管理、提高经济效益的重要手段。我国内部审计制度从1983年建立至今,内部审计工作取得了巨大发展,但同国际水平相比尚有相当大的差距。虽然我国企业内部审计起步较晚,但同时也意味着我国企业内部审计制度发展潜力巨大。这一潜力的充分发挥有待于我国企业内部审计制度的逐步完善。
本文首先综述了中外内部审计制度的研究现状和基础理论,包括:公司治理理论,内部审计与公司治理的关系,内部审计的涵义以及内部审计的职能定位。在此基础上,重点分析我国公司治理下内部审计制度的现状,我国目前公司治理存在的问题以及我国公司内部审计模式。最后提出了改善我国企业内部审计制度的对策,给出理想环境下内部审计制度的框架体系,以期对我国企业内部审计制度的完善有所借鉴。
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