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期刊论文
审计与内部控制关系辨析
审计与内部控制关系辨析
来源 :财会月刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:panshuangchun
【摘 要】
:
本文对审计与内部控制的关系进行了分析,指出有效的内部控制是注册会计师用以确定审计程序的重要依据,在评价内部控制的基础上进行抽样审计是审计发展的方向。
【作 者】
:
冷薇薇
【机 构】
:
常州工学院
【出 处】
:
财会月刊
【发表日期】
:
2007年12期
【关键词】
:
内部控制
注册会计师
抽样审计
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本文对审计与内部控制的关系进行了分析,指出有效的内部控制是注册会计师用以确定审计程序的重要依据,在评价内部控制的基础上进行抽样审计是审计发展的方向。
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